Čo presne si sa právnkyne pýtala? Nakúpime tovar, zaplatíme v registračnej pokladni a ako doklad dostaneme faktúru. 12 písm. Tento dátum sa zapíše do stĺpca "dátum dodania tovaru" v časti B.1. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení . Podľa toho, čo Jana LC cituje vyššie, tak do KV mali ísÅ¥ aj faktúry vystavené v r. 2013, ak si uplatňoval odpočet v 1/2014. Tak ako som odpovedala vo vasom druhom prispevku a tak ako vam tu mnohi odpovedali. Vzor sa nachádza v okruhu došlých faktúr s názvom 23 DF - Odpočet DPH v inom mesiaci. Mám doÅ¡lé faktúry, zmiatlo ma to, že som volala so svojou správkyňou, tá ma usmernila, tu na porade zas inak, ale už to nejdem rieÅ¡iÅ¥, ďakujem za odpovede, keď budem si uplatňovaÅ¥ DPH tak to pôjde aj do KV, dám to do februára. 2016, VII. ... poprosím doplň výsledok svojho konania a ak, tak aj daňovej správy ... pre Dasa - mna znama upozornila na toto v §51 odst.2: "Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. 563/2009 Z.z. Môže sa ale stať, že niektoré funkcie už nebudú dostupné. Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Podľa mňa vÅ¡ak nevytkne, lebo takýto postup je správny. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Reagovala som na to, čo naísala Kn-alka "lebo rok 2013 sa v KV nemal objaviÅ¥.". Platiteľ dane uvedie údaje z prijatej faktúry v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie január 2019, nakoľko do dňa podania kontrolného výkazu mal k dispozícii faktúru a do kontrolného výkazu uvedie dátum dodania z došlej faktúry, t.j. 20.1.2019. Ak odberateľ prijme faktúru po lehote na podanie daňového priznania za december 2013 (resp. 8. DoÅ¡lá faktúra za opravu havarovaného fi.auta-uplatnenie DPH, doÅ¡lá zahr.faktúra: kurz NBS stred a Kurz pre DPH v OMEGE, Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia. - žiadna časÅ¥ stránky nemôže byÅ¥ rozÅ¡irovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu, Vo vaÅ¡om prehliadači máte vypnutý JavaScript, bez ktorého nebudú mnohé časti Porady správne fungovaÅ¥. V rámci kontrolného výkazu DPH budú zahrnuté FA došlé aj vystavené. Príspevkov: 27, Posledný príspevok: 01.07.14, Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 05.03.14, Príspevkov: 8, Posledný príspevok: 20.02.14, Príspevkov: 11, Posledný príspevok: 16.11.12, Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 14.07.08. Stiahnite si postup evidovania takejto faktúry: Prepáčte, ak moje príspevky vyznievajú nahnevane, ale som už zúfalá, každý deň pracujem od rána do večera, ani Vás by takéto nepoteÅ¡ilo ! Vzor . Oneskorená doÅ¡lá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. 1. 12. Kontrolný výkaz. Neplatitelia DPH v prípade vzniku daňovej povinnosti pri prijatí služby zo zahraničia kontrolný výkaz nepodávajú. Copyright © PORADA.sk, s.r.o. Odpoveď má priniesÅ¥ rieÅ¡enie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky. Na DU informuju, že kedy v DPH, vtedy aj v KV, to je tiež O.K.. Akurát v zozname faktúr v KV DPH za 02 musíte daÅ¥ k tejto faktúre dátum dodania 20.01.2014. Jasne to bolo aj na skoleni povedane a myslim, ze ten kto tvoril KV vie toho viacej ako spravkyna, kt. Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). 12. Ďakujem, ale teraz som dohovorila so svojou správkyňou, vyjadrila sa jednoznačne, že treba urobiÅ¥ dodatočný KV za január, a DPH z tejto DFA si môžem odpočítaÅ¥ v DP DPH vo februári, že nemusím robiÅ¥ aj dodatočné daňové priznanie DPH za január. V mesiaci február sme oneskorene obdržali dve faktúry: 1. faktúra za služby z EÚ s dátumom dodania služby 31. 2 písm. Ak to bude zle, DÚ ti to určite vytkne. Máš doÅ¡lé alebo odoslané faktúry? Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky. Ďakujeme. Viac o kontrolnom výkaze DPH sa dočítate v tomto článku. Podá sa dodatočné daňové priznanie k DPH, avšak do kontrolného výkazu sa uvedú faktúry v roku 2017. Podá sa dodatočné daňové priznanie k DPH, avšak do kontrolného výkazu sa uvedú faktúry v roku 2017. Otázky a odpovede renomovaných autorov týkajúce sa pojmu Faktúra Čo s tým ? Doklad zaevidujeme do obdobia, s ktorým dátumovo súvisí, avšak dátum uplatnenia dane posunieme na obdobie, kedy si chceme daň odpočítať. Každý móže napísaÅ¥ len 1 odpoveď. 2015 doručený duplikát faktúry s dátumom 29. DoÅ¡lá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovaÅ¥ v 2014 a uplatniÅ¥ DPH? lebo na call centre určite informujú, kedy vo výkaze, vtedy aj v KV. dátum nákupu služby "07112017" alebo iný reťazec) uvádza ako číslo faktúry do kontrolného výkazu. 2020. © 2010-2021, všetky práva vyhradené, Podanie dodatočného daňového priznania k DPH pri neskoro doručenej FA zo zahraničia, Neskoré dodanie dobropisu a oprava základu dane, Neskoré dodanie faktúr a dodatočné daňové priznanie k DPH, Oprava údajov v kontrolnom výkaze k DPH a daňovom priznaní k DPH, Oneskorená faktúra za stavebné práce po podaní daňového priznania k DPH, Dodatočné daňové priznanie pri nadobudnutí tovaru, Oprava faktúry na prenos daňovej povinnosti k DPH, Nadobudnutie tovaru a správne zaúčtovanie faktúry, Riadky v dodatočnom daňovom priznaní k DPH, 3. Pri nadobudnutí tovaru vzniká daňová povinnosť primárne dňom vyhotovenia faktúry v súlade s § 20 zákona č. Teraz som otvorila poštu z pondelka, že idem účtovať a mám dva darčeky: jedna došlá faktúra s dátumom dodania : 20.01.2014 druhá došlá faktúra s dátumom dodania: 31.01.2014 Dnes je 05.03.2014, v pondelok bolo 03.03.2014. f) až j), pri ktorých platí daň odberateľ. Čerstvá skúsenosÅ¥ - práve som položila telefón. Ak potrebujete v otázke niečo upresniÅ¥, najskôr sa spýtajte na podrobnosti. Dátum ich vystavenia je smerodajný pre vznik daňovej povinnosti, ak tovar prišiel v danom čase. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale . Obchodná spoločnosť - platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) dňa 14. apríla 2017 pri spracovávaní bežnej mesačnej agendy zistila, že v účtovnej a daňovej age. účtovníčky normálne ? Osobitné prípady uloženia pokuty za podanie dodatočného daňového priznania pri DPH. A toto už neplatí "(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 12. Každý mesiac roku 2016 sme platili zálohu za teplo, ale zároveň sme každý mesiac dostali aj faktúru za skutočný odber tepla nika to komentovala O.K. 2015 od platiteľa DPH z Poľskej republiky za faktúru s dátumom vystavenia 12. Z toho titulu je potrebné pri všetkých vstupných údajoch ako sú faktúry, pokladničné a bankové doklady evidovať potrebné údaje. 1. V odpovediach sa nemôžu dávaÅ¥ otázky! Musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, " ? nákupy materiálu v obchode ak za mesiac mám cca 30 dokladov? Častou otázkou pri spracovaní kontrolného výkazu DPH sú faktúry platené v hotovosti v registračnej pokladni. ... konkrétne ktoré účtovníčky si mala na mysli ? tiež by som to najradÅ¡ej dorieÅ¡ila vo februári, správkyňu som pochopila správne, jasne mi to tak povedala, volala som aj na call centrum finančnej správy, tak isto, prosím Vás, informujte sa aj Vy u svojich správcoch na DÚ, a napíšte , čo Vám povedali. Odpoveď: Odpoveď má priniesÅ¥ rieÅ¡enie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky. Oneskorená doÅ¡lá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Odpoveď má byÅ¥ viac o faktoch ako o názoroch. a), c) alebo písm. Teraz som otvorila poÅ¡tu z pondelka, že idem účtovaÅ¥ a mám dva darčeky: Ak potrebujete v otázke niečo upresniÅ¥, najskôr sa spýtajte na podrobnosti. Pre jeho zapnutie nasledujte návod na. Nejde mi o odpočet DPH, to viem, že sa môže odpočítaÅ¥ aj na Vianoce - cez DP DPH, ide mi o kontrolný výkaz DPH: Súhlasím s Dášou, odpočítaj si to vo februári a hneď to uveď aj do KV. Platiteľom DPH vzniká povinnosť podávať spolu s daňovým priznaním aj kontrolný výkaz. Čo s tým ? V praxi sa totiž veľakrát stáva, že faktúra jednoducho nepríde a máme len ten "receipt" prípadne len odchádzajúci platbu z bankového účtu. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. V mesiaci február sme oneskorene obdržali dve faktúry: 1. faktúra za služby z EÚ s dátumom dodania služby 31. Sme obchodná firma, mesačný platiteľ DPH. preverte si toto skor ako zacnete konat, podla mna je tato informacia nespravna. Podanie dodatočného daňového priznania k DPH, dodatočného kontrolného výkazu, dodatočného súhrnného výkazu od 1. Okrem iných . doÅ¡lá zahr.faktúra: kurz NBS stred a Kurz pre DPH v OMEGE, Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia. Llívia, cacka, tictac7, KloferHladny, nela07. Príspevkov: 27, Posledný príspevok: 01.07.14, Príspevkov: 8, Posledný príspevok: 20.02.14, Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 29.11.11, Príspevkov: 15, Posledný príspevok: 22.10.11, Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 14.07.08. Sme povinní v uvedených prípadoch podať dodatočné daňové priznanie a dodatočný kontrolný výkaz za 12/2020? Univerzite bol dňa 7. Doteraz sa to riešilo jedným dokladom, t.j. bločky boli nalepené na A4 a zaevidované celkovou sumou a nie samostatne. Dátum ich vystavenia je smerodajný pre vznik daňovej povinnosti, ak tovar prišiel v danom čase. Odpoveď: Každý móže napísaÅ¥ len 1 odpoveď. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať aj kontrolný výkaz v tomto prípade nevzniká. tie , čo mi 03.03.2014 poslali dve doÅ¡lé faktúry so zdaniteľným plnením 20.01.2014 a 31.01.2014. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Spoločnosť mala na konci účtovného obdobia v oboch rokoch účtovať o nevyfakturovanej dodávke – takto sa k uvedenému pristupuje aj vtedy, aj keď spoločnosť účtuje spôsobom B. Ak sa tak nestalo, účtovne sa záväzok vyčísli v roku zistenia chyby, t. j. v r. 2017. Kontrolný výkaz DPH - faktúry v pokladni. Ja na DU nebudem volat, mam poucenie ku KV a jasne je tam napisane B2 - iu tam tie faktury pri ktorych si platitel dane uplatnuje odpocitanie dane v prislusnom zdanovacom obdobi. Do KV to ide vtedy ked aj do DP DPH. Odpoveď má byÅ¥ viac o faktoch ako o názoroch. Pre informácie o zmazanie cookies sa obráťte na nápovedu vášho prehliadača. Vážený návštevník, prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu. Sme povinní v uvedených prípadoch podať dodatočné daňové priznanie a dodatočný kontrolný výkaz za 12/2020? Å¡tvrÅ¥rok 2013) a uplatní si odpočet dane v zmysle zákona o DPH v daňovom priznaní za január 2014, uvedie údaje z tejto faktúry v časti B.2 kontrolného výkazu za január 2014. Tuzemské samozdanenie a kontrolný výkaz k DPH v roku 2018. b) zákona o DPH (deň vzniku daňovej povinnosti 25.1.2019. 7. mozno o nom nieco citala...a ako pise Alza, nema to oporu v zakone... a máš vystavené faktúry alebo doÅ¡lé? Vas pripad: odpocet DPH bude v 03/2014 - tak bude v KV za 03/2014 ale datum dodania bude 20.1.2014. 2020, 2. faktúra za nadobudnutie tovaru z EÚ s dátumom dodania služby 31. Pekny den. Viac: Slovenskému podnikateľovi vzniká daňová povinnosť vyhotovením faktúry, t.j. 17.07.2018. - tom dni nasledujúceho mesiaca, sa MUSÍ urobiÅ¥ dodatočný kontrolný výkaz DPH za to zdaňovacie obdobie, do ktorého dané DFA patria, teda podľa dátumu dodania. 12. Aký dátum nadobudnutia dať pri samozdanení do kontrolného výkazu k DPH? Dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze k DPH údaje o tých dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je odberateľ povinný platiť daň okrem dodaní tovarov uvedených v § 69 ods. tiež si myslím, že je to mýlna informácia, ktorá nemá oporu v zákone. Vďaka vzdelanému tímu Daňového centra môžem kľudne spávať. V prípade, že ste aj platiteľom DPH, zo Zákona 222/2004 Z.z. 2020. Chcela by som týmto upozorniÅ¥ vÅ¡etky účtovníčky, ktoré toto nepostrehli, po telefonickom dohovore s naÅ¡ou správkyňou DÚ, mi jasne povedala, že v prípade doÅ¡lých - prijatých tuzemských faktúr, ktoré prídu po dátume podania KV, teda po 25. Ďakujem, že ste......... Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. Neskor mozete svoju odpoveď vylepÅ¡iÅ¥. Pre jeho zapnutie nasledujte návod na. Oneskorená faktúra zo zahraničia za služby a DPH. Ale akým spôsobom budú evidované napr. UPOZORNENIE ! Sú tie fakturantky, resp. Volala som aktualne na call centrum finančnej správy - pýtala som sa, že som zabudla jednu doÅ¡lú faktúru daÅ¥ do DPH, čo s tým. - tam som sa to pokúšal rieÅ¡iÅ¥. Jana LC, žiadny opravný KV by som nedávala, zahrnula by som to do KV za 3/2014 s dátumom dodania podľa faktúr. to ze to povedala spravkyna nemusi a v tomto pripade ani nie je spravne. Niekde ma porade je moja otázka "Máte program ktorý umožní zadaÅ¥ päť dátumov ?" - tom dni nasledujúceho mesiaca, sa MUSÍ urobiť dodatočný kontrolný výkaz DPH za to zdaňovacie obdobie, do ktorého dané DFA . 5. Aj keby to bolo zle, nemala by byÅ¥ za to pokuta, DR sľúbilo, že nebude pokutovaÅ¥. Pri kontrolnom výkaze však platí, že faktúry z titulu nadobudnutia tovaru sa uvedú do oddielu B.1. Janka ... ako si s tým naložila? 5 zákona č. Dátum dodania v kontrolnom výkaze sa môže líšiť od dátumu nadobudnutia, vychádza sa totiž z toho, čo je uvedené na faktúre, a to i bez ohľadu na skutočnosť, či je údaj uvedený dodávateľom správny alebo nie. v období, kedy prišli do spoločnosti, t. j. v roku 2017. Slovenský nadobúdateľ je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote aj zaplatiť daň. - žiadna časÅ¥ stránky nemôže byÅ¥ rozÅ¡irovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu, Vo vaÅ¡om prehliadači máte vypnutý JavaScript, bez ktorého nebudú mnohé časti Porady správne fungovaÅ¥. V odpovediach sa nemôžu dávaÅ¥ otázky! Ak deň vyhotovenia týchto faktúr zakladá vznik daňovej povinnosti (t. j. do podania daňového priznania za obdobie, kedy bola vyhotovená faktúra, mala firma tovar fyzicky k dispozícii), potom sa DPH odvedie v mesiacoch, kedy boli faktúry vyhotovené. Prečo hovoríte len o tuzemskej faktúre? Český dodávateľ urguje neuhradené faktúry za tovar z roku 2015 a z roku 2016, ktoré tuzemská spoločnosť neevidovala. KV musí sedieÅ¥ s DPH, takže ak si uplatníš nejaký odpočet neskôr, uvedieÅ¡ ho takisto v tom mesiaci aj v KV, ako aj v DPH. o dani z pridanej hodnoty, máte možnosť si odpočítať DPH aj z takejto faktúry, pretože Zákon v § 51 ods. Oneskorená faktúra z EÚ a vplyv na DP a KV, Kontrolný výkaz a doÅ¡lá tuzemská faktúra. Odpoveď bola jednoznačná - kedy ju dám do DPH, vtedy ju dávam aj do KV. Každý môže napísaÅ¥ 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepÅ¡iÅ¥. Chcela by som týmto upozorniť všetky účtovníčky, ktoré toto nepostrehli, po telefonickom dohovore s našou správkyňou DÚ, mi jasne povedala, že v prípade došlých - prijatých tuzemských faktúr, ktoré prídu po dátume podania KV, teda po 25. Ono to niekedy nie je o tom ze by ich dodavatelia neskoro posielali (neviem ako vas pripada) ale o tom ze ich klienti neskoro prinesu uctovnickam...a co sa tyka smerodatnosti - skor zakon a odpoved z DU ulozena, tazko sa budete obhajovat ze vam nieco povedali na Call-centre, aj tam su len ludia a neviem ci ovladaju zakony tak dobre. Faktúry sa zaúčtujú v roku, keď sa uvedené skutočnosti zistili (t. j. keď spoločnosť prijala faktúry). tak to je hlupost podla mna, do kontrolneho vykazu predsa pojde dosla tuzemska faktura v tom mesiaci ked si budem odpocitavat DPH s tym, ze tam bude datum dodania taky ako je na fakture. d) do uplynutia. Neskor mozete svoju odpoveď vylepÅ¡iÅ¥. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Kontrolný výkaz - podklady. 2021.02.2.4 Fakturácia vlastnej a špedičnej prepravy z pohľadu DPH v roku 2021 Ing. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť by mala podať dodatočné daňové priznania za roky 2015 a 2016. Ale to potom nebudú sedieÅ¥ sumy DP DPH a KV DPH pre daný mesiac. Rovnako sa číslo, pod ktorým faktúru evidujete interne (napr. Ivana Glazelová Slovenská prepravná firma A, s. r. o. vykonáva vlastnú prepravu (vlastnými vozidlami) ale aj špedičnú prepravu. a), c) alebo písm. Kontrolný výkaz. DoÅ¡lá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovaÅ¥ v 2014 a uplatniÅ¥ DPH? Kontrolný výkaz a doÅ¡lá tuzemská faktúra. Pozvi odborníka, firmu, inÅ¡titúciu atď. Z počiatku som bola ako neveriaci Tomáš....."opäť niekto, kto z Vás chce vytiahnúť financie za ročný poplatok".... ALE, som nesmierne vďačná za Váš web Daňové centrum, kde som vždy našla to, čo som k práci účtovníčky potrebovala, či už info, aktuálne zmeny, dokumenty a HLAVNE promtnú online pomoc. Čo s tým ? 2020, 2. faktúra za nadobudnutie tovaru z EÚ s dátumom dodania služby 31. V kontrolnom výkaze sa však údaje z takéhoto obchodu uvádzajú iba raz: podstatným je dátum dodania uvedený na faktúre - teda nie dátum vyhotovenia faktúry či dátum vzniku daňovej povinnosti, ktoré môžu byť často rozdielne. Napísala som aj otázku na FS, čakám na vyjadrenie, aby som mala nejaký papier, ale to niečo potrvá. Keď je dátum dodania 2013, tak to nemôže ísÅ¥ do KV DPH, lebo KV DPH je len od 01.01.2014. Ide o 6 faktúr v celkovej hodnote 8 420 € na tovar, ktorý bol na sklad prijatý na základe dodacích listov a už bol predaný, účtuje sa spôsobom B. Je možné zaúčtovať uvedené faktúry až po prijatí kópií v roku 2017? 4. 2 hovorí, že ako platiteľ môžete vykonať odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v . Pozvi odborníka, firmu, inÅ¡titúciu atď. Oneskorená doÅ¡lá tuzemská faktúra po podaní KV DPH. S-EPI, s.r.o. Ako sa podáva kontrolný výkaz. Ak sa niekto s takýmto stretol, poraďte mi prosím. Každý môže napísaÅ¥ 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepÅ¡iÅ¥. Faktúry sa zaúčtujú v roku, keď sa uvedené skutočnosti zistili (t. j. keď spoločnosť prijala faktúry). Obchodná spoločnosť - platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) dňa 14. apríla 2017 pri spracovávaní bežnej mesačnej agendy zistila, že v účtovnej a daňovej age. Copyright © PORADA.sk, s.r.o. To správkyni nevadí ? Podľa zákona o DPH je platiteľ DPH povinný okrem daňového priznania podávať aj kontrolný výkaz.
Teplota Vody Dunaj Bratislava, Eiffelova Veža Schody, Aplikacia Na Vypocet Slovnych Uloh, Ovčie Kiahne U Dospelých, Restauracia Zimny Stadion Bratislava,